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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-17 10:00

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
實際收款,借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款

1037800556 追問

2019-09-17 10:06

謝謝老師,還有我們貸款買的固定資產(chǎn),付了部分首付款,后期還需要付按揭,因為是貸款也沒有發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么處理

辜老師 解答

2019-09-17 11:32

那你要按照固定資產(chǎn)的價值,暫估入賬

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 實際收款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-09-17 10:00:42
內(nèi)賬直接做:借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入--票點款
2017-05-17 21:36:57
你好,借預(yù)付賬款貸,銀行存款,借成本費用類科目貸預(yù)付賬款,差額還在預(yù)付賬款里掛著
2020-07-07 17:44:05
您好 借:工程施工 10200 貸:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款 200
2020-07-30 09:42:03
您好!這個你差額的6000計入營業(yè)外收入就好了 相當于對方?jīng)]要這筆錢
2019-11-29 16:35:40
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