
你好!我用的管家婆軟件,在月末做月結(jié)存時點(diǎn)了計(jì)提折舊,資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)了累計(jì)折舊金額。請問老師:我還要不要做一筆分錄:借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
答: 你好 計(jì)提 折舊時是這樣的分錄 借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如:借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 200 制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 300 貸:累計(jì)折舊 500此時生成的資產(chǎn)負(fù)債表不平,是不是還要做多一筆,借:未分配利潤500,貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)200制造費(fèi)用-折舊費(fèi)300
答: 您好,計(jì)提折舊是對的,但是不是造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因,填寫負(fù)債表時,管理費(fèi)用的200元,應(yīng)該從未分配利潤中扣減,制造費(fèi)用的300,應(yīng)該填寫到存貨中,而累計(jì)折舊500應(yīng)該從固定資產(chǎn)中扣減,這樣就平了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月購入的固定資產(chǎn),12月計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用204.17,貸:累計(jì)折舊204.17,在財(cái)務(wù)報表中利潤表的管理費(fèi)用要填上204.17,在資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)列示填寫7295.83對嗎
答: 你好 資產(chǎn)負(fù)債表上填? 固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊

