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玉白菜
于2019-09-16 14:39 發(fā)布 ??710次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-09-16 14:41
你好主表上的退稅額是自動的,不需要咱填
玉白菜 追問
2019-09-16 14:43
沒有帶出來啊,申報進項時,填寫附表2的26行和35行,對吧
老江老師 解答
2019-09-16 14:44
本月申報,有一個審核過程,所以下月才會帶出來
2019-09-16 14:45
奧,謝謝老師
2019-09-16 14:58
不客氣請及時評價,謝謝
2019-09-16 17:21
老師,外貿企業(yè)收入,都在阿里巴巴賬戶,其中不報關的收入,可以提現(xiàn)到對公戶嗎
2019-09-16 17:40
可以的,當他是內銷
2019-09-16 17:52
奧,那從阿里巴巴提現(xiàn)到私人賬戶的話,就不是收入了吧?
2019-09-16 18:40
理論 上,不管錢到哪里,銷售這個事實是不會變的
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老師,申報進項稅額時,主表體現(xiàn)應退稅額嗎?外貿出口貨物
答: 沒有帶出來啊,申報進項時,填寫附表2的26行和35行,對吧
答: 增值稅主表沒有體現(xiàn)呢,申報進項時只填寫增值稅附表2中的第幾行才對呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么應退稅額也要計入進項稅額轉出呢
答: 看下是不是進項大于退稅的 就是進項10 退稅6 現(xiàn)在轉出4
老師,國內采購剛才10000元,稅率是13%,進項稅額是1300,假設平價出口,出口額是11300,出口退稅率是9%,那么應退稅額是多少?(麻煩老師寫出具體步驟)
討論
每月增值稅實際稅負率=【銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出+免抵退實際退稅額-期初留抵稅額+(固定資產進項稅額合計、期末留抵稅額合計)】/(按適用稅率計稅銷售額+免抵退辦法出口銷售額) 其中的免抵退實際退稅額是指當月申報的出口應退稅額+出口抵減內銷應納稅額嗎?還是指上月申報的出口應退稅額+出口抵減內銷應納稅額?
出口應退稅額能抵扣嗎。是以現(xiàn)金形式退還,還是以進項稅額形式抵扣?
江蘇 出口申報退稅 需要進項稅額大于免抵退稅額 這個進項稅額是本月還是截止申報月止 只要超過免抵退稅額就可以全部退稅了
老師,假如,進項稅額有1200元,稅負3.5%,退稅率為13%,要計算退稅額,如何計算
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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玉白菜 追問
2019-09-16 14:43
老江老師 解答
2019-09-16 14:44
玉白菜 追問
2019-09-16 14:45
老江老師 解答
2019-09-16 14:58
玉白菜 追問
2019-09-16 17:21
老江老師 解答
2019-09-16 17:40
玉白菜 追問
2019-09-16 17:52
老江老師 解答
2019-09-16 18:40