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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-16 14:21

當(dāng)收到增值稅專用發(fā)票時,程序上可以抵扣而因為某種原因該進項在稅法上是不允許抵扣,進項稅應(yīng)該計入成本的情況。
也就是說,當(dāng)你收到增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)先做認(rèn)證抵扣處理,然后再轉(zhuǎn)出。不能因為不能作為進項稅抵扣而直接計入成本,要再稅務(wù)系統(tǒng)中過一道。

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你好 計入進項稅額轉(zhuǎn)出科目。
2019-12-13 16:03:04
您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
當(dāng)收到增值稅專用發(fā)票時,程序上可以抵扣而因為某種原因該進項在稅法上是不允許抵扣,進項稅應(yīng)該計入成本的情況。 也就是說,當(dāng)你收到增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)先做認(rèn)證抵扣處理,然后再轉(zhuǎn)出。不能因為不能作為進項稅抵扣而直接計入成本,要再稅務(wù)系統(tǒng)中過一道。
2019-09-16 14:21:18
應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍字)
2018-11-27 16:10:22
你好,有紅字信息表就可以做進項稅額轉(zhuǎn)出了
2018-11-23 16:23:28
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