
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報增值稅時應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進(jìn)項稅額是填在哪里
答: 生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額,貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進(jìn)項稅額在附表2 的本月認(rèn)證本月不抵扣那欄
外貿(mào)企業(yè)出口退稅方面增值稅申報
答: 你好 你勾選了發(fā)票的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司是商貿(mào)企業(yè),有一部分業(yè)務(wù)是出口退稅業(yè)務(wù),有一部分是正常的國內(nèi)銷售,本月申報增值稅,是不是只申報國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的銷售額?
答: 您好,國內(nèi)業(yè)務(wù)何出口業(yè)務(wù)都需要繳納購銷合同印花稅的








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暮雨杳無痕 追問
2019-09-15 08:19
文老師 解答
2019-09-15 13:55