老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
人家問的是本年經(jīng)營杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問
同學,你好 計算經(jīng)營杠桿系數(shù)時用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問
不能那樣籠統(tǒng)開的,需要開具體的名稱 答
員工報銷墊付生日福利費,怎么做會計分錄 問
你好,這個借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費 然后借應付職工薪酬-福利費,貸其他應付款-XX員工 答

老師你好,單位開工資,把反給員工工裝的押金錢一起做在工資里,老師我是不是得分開做賬阿,還是做一筆分錄
答: 你好,可以做一張憑證上,但科目不一樣的
工資實際數(shù)是2050元,退工裝押金500,收健康證款50,銀行一共轉(zhuǎn)賬給員工2500元,怎么做分錄
答: 你好 押金之前掛賬了嗎 掛其他應付款的話 健康證也要掛其他應收款 。 那么你做 借管理費用-工資2050 貸應付職工薪酬2050 借應付職工薪酬2050 其他應付款500 貸其他應收款50 銀行存款2500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,從工資里扣押金,怎么做分錄?
答: 學員你好,借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——XXX員工入職押金


TST敏子 追問
2019-09-15 07:01
TST敏子 追問
2019-09-15 07:02
徐阿富老師 解答
2019-09-15 08:20
徐阿富老師 解答
2019-09-15 08:22