
增值稅 企業(yè)所得稅 附加稅 中 只有企業(yè)所得稅和附加稅需要計(jì)提 是嗎
答: 除了增值稅,其他的都要計(jì)提的
老師,12月申報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月附加稅忘計(jì)提了怎么辦
答: 你好,你問(wèn)下你稅局看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,可以話,直接補(bǔ)12月賬上就可以,要是必須一致,1 你可以補(bǔ)12月之后更正申報(bào),2或者是做22年借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我四月份的企業(yè)所得稅附加稅計(jì)提錯(cuò)誤并且已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么改?
答: 現(xiàn)在不用更改,等到年終匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整即可。


僅 有 追問(wèn)
2019-09-14 19:03
董老師 解答
2019-09-14 19:05
僅 有 追問(wèn)
2019-09-14 19:14
董老師 解答
2019-09-14 19:15
董老師 解答
2019-09-14 19:15
董老師 解答
2019-09-14 19:15