老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,你好,我單位在18年售賣一件商品給顧客,顧客當時未索要發(fā)票,但本公司已經(jīng)在當月以未開發(fā)票收入申報了,21年他想起來要開發(fā)票了,我能開給他嗎
答: 可以給他開的,你們紅沖無票收入,然后做發(fā)票的,如果是一般納稅人但是當時的稅率不一樣了。
4月份開的16的發(fā)票,3月份沒有做未開發(fā)票收入,現(xiàn)在申報不了,怎么解決這邊稅局說讓把發(fā)票作廢了,但是是上個月開出去的,客戶已經(jīng)認證了,再作廢了讓客戶把發(fā)票退回來也不現(xiàn)實
答: 你好,金額填入13的里面,稅額手動填寫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月份申報了一筆未開發(fā)票收入,12月開了票,該怎樣填申報呢
答: 你好,未開票數(shù)入填負數(shù)金額,然后開票的填開票這邊金額

