APP下載
~飄過^+^~~~/
于2019-09-14 17:55 發(fā)布 ??1622次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-09-14 17:56
沒有的需要調整到管理費用
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
應付賬款賬上有的不符,怎么調賬,調到費用里去嗎
答: 沒有的需要調整到管理費用
老師,我賬上好多的應付賬款,怎么調賬
答: 你好,賬上好多的應付賬款,是有賬實不符嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款期初數(shù)沒有對相差很大,年初怎樣調賬
答: 你好,期初數(shù)不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
老師,如果要把預付賬款調賬成為應付賬款,要怎么調整
討論
應付賬款,預付賬款,走賬,賬不平,怎么調賬
請問老師應付賬款對方倒閉了,時間長也沒人來要估計不要了,帳要怎么調整?
往來科目 預付賬款按照重分類 調表不調賬 做到 應付賬款 按照預付賬款的科目性質 預付賬款的科目的借方余額登記在預付賬款中 把預付賬款的貸方金額轉到應付賬款的貸方 是這樣理解嗎轉過去之后 有個差額 正好是預付賬款的期初余額 這個預付賬款的期初余額應該怎么轉??、
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 145549 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)