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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-09-13 17:31

可以這樣處理
預(yù)算會計(jì)處理不對
借:資金結(jié)存-貨幣資金
貸:資金結(jié)存-零余額

myx 追問

2019-09-13 17:51

預(yù)算會計(jì)不是收付實(shí)現(xiàn)嗎

myx 追問

2019-09-13 17:52

不確認(rèn)費(fèi)用的話,年末沒用完的話就與財(cái)政年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)就對不上了

陳詩晗老師 解答

2019-09-13 19:06

是收付實(shí)現(xiàn) 制,你這不是支付費(fèi)用,只是將款項(xiàng)存到另一個(gè)賬戶了。
你這本就不屬于費(fèi)用。
你并沒有實(shí)際支付出去。

myx 追問

2019-09-13 21:13

存到另個(gè)賬戶的錢,如果沒用完,也就沒有完全確認(rèn)費(fèi)用,當(dāng)年末與財(cái)政對支出時(shí)又對不上了,收入支出結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)就比財(cái)政給的數(shù)據(jù)要多,這多部部分我往哪調(diào)啊,謝謝了

陳詩晗老師 解答

2019-09-14 09:26

怎么會對不上啊,同學(xué)。
你預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)你在轉(zhuǎn)到零余額時(shí),你都是轉(zhuǎn)到貨幣資金和銀行存款的。
你實(shí)際支付時(shí)才是計(jì)入相關(guān)支出費(fèi)用。然后你沒有用完的還是屬于你企業(yè)的貨幣資金。

myx 追問

2019-09-14 09:31

去年在做決算報(bào)表時(shí),為了對上財(cái)政給的支出數(shù)據(jù),我們只有把其他應(yīng)付款提高155萬,才能平資產(chǎn)負(fù)債表。我是剛接手。

myx 追問

2019-09-14 11:02

我在理理

陳詩晗老師 解答

2019-09-14 13:21

你先看一下給你的數(shù)據(jù)。你應(yīng)該是給你的數(shù)據(jù)就有誤或者是不全,不可能不平的。

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可以這樣處理 預(yù)算會計(jì)處理不對 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額
2019-09-13 17:31:22
你好,拆遷專戶?專門是放補(bǔ)貼的賬戶嗎?
2022-01-12 07:30:52
結(jié)算卡是嗎 很可能是和基本戶綁定的
2020-01-31 20:27:08
可以的,這個(gè)并沒有明確規(guī)定不可以
2020-02-29 23:25:15
你好,同學(xué),這兩個(gè)不一致是正常的,因?yàn)楹怂惴秶灰恢?/div>
2019-11-28 16:48:54
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