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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-12 10:23

給員工補發(fā)差額就是了。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:25

我知道 
但現(xiàn)在是銀行余額與財務軟件的余額不一致

張艷老師 解答

2019-09-12 10:30

銀行余額與財務軟件的余額不一致的具體情況描述一下,好嗎?

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:38

銀行余額為:109.29、財務軟件余額為:91.29,相差18元。
因為某位員工的工資發(fā)錯,才導致出有18元對我差額 
現(xiàn)在遇到這個情況不知道怎么處理

張艷老師 解答

2019-09-12 10:40

再用銀行存款發(fā)放這個18元的工資就對了嘛。您公司是用代發(fā)系統(tǒng)發(fā)的工資嗎?

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:41

那也是這個月發(fā)啊 
但我現(xiàn)在做的是8月的賬

張艷老師 解答

2019-09-12 10:46

不行就做一筆提現(xiàn)分錄,然后用現(xiàn)金補發(fā)。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:47

我們沒有現(xiàn)金 直接走銀行

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:47

我就是不會嘛 所以才請教您的啊

張艷老師 解答

2019-09-12 10:57

這樣的話,就將分錄反沖回去18元
借:銀行存款  18
       貸:應付職工薪酬--工資  18

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:00

那摘要要怎么寫

張艷老師 解答

2019-09-12 11:02

摘要寫:訂正XX月XX號憑證

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:05

結轉后的應付職工應酬應該是在貸方 對吧

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:06

同時更正個稅申報表

張艷老師 解答

2019-09-12 11:09

結轉后的應付職工應酬應該是在貸方 對吧--是的
同時更正個稅申報表--是的
其實這個業(yè)務,您就用補發(fā)這個差的18元的工資就好了嘛,什么都不用動了。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:12

我知道 你的意思是 但我們沒有現(xiàn)金…

張艷老師 解答

2019-09-12 11:13

沒有現(xiàn)金,直接在銀行代發(fā)系統(tǒng)中再補發(fā)差額也行的嘛。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:15

沒有代扣系統(tǒng) 唉

張艷老師 解答

2019-09-12 11:17

沒有更好,直接用銀行轉賬給差18元的員工銀行卡就是了。

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相關問題討論
您好!最簡單的就計入財務費用-手續(xù)費。
2016-09-29 11:10:34
你好,那就只能是一次性補計提了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2019-01-11 16:22:46
做賬就那樣了啊,這個月補提就是了
2022-02-22 16:48:09
給員工補發(fā)差額就是了。
2019-09-12 10:23:57
是的 把少計提的從本月工資里多計提的扣出來就可以
2020-02-07 08:06:50
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