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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-12 09:06

您好
借:原材料
貸:待處理財產(chǎn)損溢
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:管理費用

沖沖沖呀 追問

2019-09-12 10:56

比如說我8月要收客戶天票稅點100,我這邊到時候要把收回來的稅點付給我的供應(yīng)商,但是現(xiàn)在還沒有付,這個分錄要怎么做?

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:56

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

沖沖沖呀 追問

2019-09-12 16:02

但是款還沒有收到

bamboo老師 解答

2019-09-12 16:14

沒有收到 也沒有支付 暫時不需要做賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
您好 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用
2019-09-12 09:06:01
你好,對的,這樣做就可以
2020-07-09 12:44:56
又不開票收入造成的,需要開銷項確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本減少庫存
2018-04-08 16:09:56
同學(xué),你好 按照實際庫存盤點,以盤點數(shù)量來調(diào)節(jié)賬上數(shù)量
2022-03-31 09:58:23
你好!做一張紅的入庫單,在做正確的
2019-02-26 13:16:29
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