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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-11 19:40

以為未來期間稅率有差異,從差異表可以看出,03年的余額一部分400萬在06年之前實現(xiàn)稅率12.5%,剩余的400在07年實現(xiàn),此時稅率已經(jīng)為25%

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以為未來期間稅率有差異,從差異表可以看出,03年的余額一部分400萬在06年之前實現(xiàn)稅率12.5%,剩余的400在07年實現(xiàn),此時稅率已經(jīng)為25%
2019-09-11 19:40:05
你好,同學(xué) 存貨是合并報表賬面價值小于計稅,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 另外那個60,是合并增加價值,大于計稅,遞延所得稅負(fù)債
2021-06-29 12:06:07
你好! 所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅
2019-07-18 10:08:39
首先,遞延所得稅資產(chǎn)是根據(jù)其對應(yīng)的未來可轉(zhuǎn)回期間的差額*未轉(zhuǎn)回期間的稅率來確定 。 你第一年差額800,是在16年和17年抵扣的,所以400是適用16年所得稅率,1400適用17年稅率
2019-10-04 21:06:16
同學(xué)你好!16年出售,遞延所得稅負(fù)債科目余額還是15年底的數(shù),15年底賬面價值是50000-2500*3=42500,計稅基礎(chǔ)44000-2000*5=34000.(42500-34000)*25%=2125
2019-11-22 14:07:02
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