
老師好!上個(gè)季度開了一份專用發(fā)票,季度報(bào)稅增值稅款都繳納了,這個(gè)季度這份增值稅票退票了請(qǐng)問繳納過的增值稅款還能退款嗎?
答: 同學(xué)好,已經(jīng)報(bào)稅的增值稅專業(yè)發(fā)票退回,需要重新開具紅字專實(shí)際專用發(fā)票。多繳的稅款可以申請(qǐng)退稅也可以留底以后。
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個(gè)季度的來(lái)抵,請(qǐng)問本季度增值稅申報(bào)表抵減的增值稅怎么填寫
答: 增值稅預(yù)繳的在倒數(shù)第二欄填寫 專票的銷售額在1.2欄填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人三季度自己開了增值稅專用發(fā)票2萬(wàn)元,這個(gè)季度需要繳納增值稅嗎?
答: 你好! 專票需要交稅的
小規(guī)模納稅人,季度收入未超過9萬(wàn),代開增值稅專用發(fā)票,已繳納增值稅,附加稅還申報(bào)繳納嗎?
應(yīng)納稅額合計(jì)有金額,(一季度開的專票,2季度繳納的增值稅)我想問下這個(gè)繳納的增值稅金額填在哪
老師,我7月份開了10萬(wàn)發(fā)票,8月份沒有開,那么我九月可以開20萬(wàn)嗎,也就是能否享受每季度30萬(wàn)的不繳納增值稅政策?

