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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-11 15:29

您好
公司給出差員工每天60元的餐補不需要發(fā)票
計入管理費用——差旅費科目

香蕉大雁 追問

2019-09-11 15:31

分錄是  借:管理費用-才旅費
                 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
     就可以了是吧?

bamboo老師 解答

2019-09-11 15:31

對的 這樣寫分錄就可以了

香蕉大雁 追問

2019-09-11 15:33

還有一個問題麻煩問您一下,我們有一張100萬的承兌,老板讓財務轉(zhuǎn)給一家中間單位,這個單位給我們轉(zhuǎn)回來20萬銀行存款和80萬的承兌,這個該怎么做賬呀?老板自己掏了3000多的服務費

bamboo老師 解答

2019-09-11 15:35

3000多的服務費入賬么?

香蕉大雁 追問

2019-09-11 15:44

現(xiàn)金付的服務費,如果能入賬最好,不入賬也行的

bamboo老師 解答

2019-09-11 15:46

借:應收票據(jù)  100
貸:應收賬款 100
借:銀行存款 20
應收票據(jù) 80
貸:應收票據(jù) 100

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相關(guān)問題討論
您好 公司給出差員工每天60元的餐補不需要發(fā)票 計入管理費用——差旅費科目
2019-09-11 15:29:07
你好 和差旅費一起寫差旅費報銷單 餐補是需要有發(fā)票入賬 做差旅費
2019-01-08 15:03:29
你可以在工資表里面,加餐補一欄,和工資一塊做
2019-04-07 16:43:14
您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2020-02-26 12:42:22
計入管理費用—福利費
2018-11-05 13:35:31
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