
老師過節(jié)現(xiàn)金發(fā)放福利怎么做分錄?票據(jù)沒有怎么處理
答: 您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 銷售費(fèi)用——福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 做福利費(fèi)發(fā)放表 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 員工領(lǐng)取簽字
現(xiàn)金發(fā)放的節(jié)日福利分錄與實(shí)報實(shí)銷的節(jié)日福利分錄怎么做
答: 其實(shí)一樣。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
過節(jié)發(fā)放的福利怎么做分錄?
答: 您好,支付福利費(fèi)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。


慕雨年華& 追問
2019-09-11 13:37
bamboo老師 解答
2019-09-11 13:38
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2019-09-11 13:47