
老師您好,公司年會(huì)組織員工吃飯然后抽現(xiàn)金紅包這些費(fèi)用要如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 計(jì)入福利費(fèi)核算才行的 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 并入工資繳納個(gè)稅 這個(gè)現(xiàn)金紅包
老師我想問(wèn)下,前期的一些費(fèi)用掛了往來(lái),查賬后發(fā)現(xiàn)是用現(xiàn)金付款的,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,同學(xué),將往來(lái)沖走,貸方是庫(kù)存現(xiàn)金科目即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!我公司收到其他公司投入的種植項(xiàng)目非現(xiàn)金投資。即實(shí)物投入,該如何做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 假如說(shuō)是固定資產(chǎn)的話,借方寫固定資產(chǎn),貸方寫實(shí)收資本

