
- 月末應(yīng)收帳款余額應(yīng)該是在借方,原來的會(huì)計(jì)做賬成貸方余額,科目方向做反了,現(xiàn)這個(gè)月做帳我能就按原反方向沖減嗎? - 答: 可以的,可以進(jìn)行調(diào)整的 
- 你好如果是新開的公司,在新建帳套的時(shí)候,初始化時(shí)沒有科目余額,就不需要錄了,就可以直接做賬了是嗎? - 答: 是的,沒有期初余額,就不用錄入了。 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 公司往來怎么掛才能讓賬看上去不那么亂?我做賬的問題是拿到銀行或者票據(jù)就直接做賬了。沒有看科目余額表去對(duì)一下 這個(gè)客戶是否在賬上掛了往來。這樣就導(dǎo)致我賬上這個(gè)客戶的余額不平?;蛘呤菓?yīng)收和應(yīng)付都掛了這個(gè)客戶 - 答: 你好,在收到錢或者票據(jù)時(shí)要先去核對(duì)之前是否有掛賬再做 
 
  
 






 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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