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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-11 09:29

您好
實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

貓寧 追問

2019-09-11 09:31

借方能不能做應(yīng)交稅金-未交增值稅?還有在發(fā)生進(jìn)賬稅的時(shí)候要不要做處理?

貓寧 追問

2019-09-11 09:32

是已交增值稅,字打錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:33

應(yīng)該我寫的這樣做分錄 
發(fā)生的時(shí)候可以不寫分錄 附表四體現(xiàn)就好了

貓寧 追問

2019-09-11 09:35

我們平時(shí)交增值稅的時(shí)候是借:應(yīng)交稅金-已交增值稅,能不能源用已交增值稅這個(gè)科目核算?

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:36

如果您賬上是這樣用的科目 也可以沿用

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您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-09-11 09:29:57
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2019-10-23 11:50:15
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34
你好 你實(shí)際繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益 (加計(jì)扣除部分)
2019-09-10 15:07:10
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸加計(jì)扣除 銀存
2019-08-26 16:20:51
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