
18年12月 借:服務成本 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在收回發(fā)票,這個做賬可以嗎? 借:應付賬款-暫估 貸:其他應付款-股東?
答: 你好,收回發(fā)票應當是把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做服務成本分錄的
請問老師個人名字代開的貨款發(fā)票還沒付款只能掛其他應付款?不能做應付賬款是嗎?
答: 你好,是掛在其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#問題#有一個公司其他應收帳款也掛,應付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應付款來核算,請問要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。


萌 追問
2019-09-11 09:06
鄒老師 解答
2019-09-11 09:06