
老師,購稅盤和刻章沒有收據(jù)和發(fā)票,是個體商戶。能借:銷售費用 貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 借:管理費用 貸銀行存款
老師,請問我們有收回代客戶付的運費,一開始做了銷售費用,現(xiàn)在收回,我可以做貸:庫存現(xiàn)金 貸方紅字 嗎?還是必須做借:庫存現(xiàn)金 借方正數(shù)?
答: 銷售代墊的運費 正常是做應(yīng)收賬款里 你紅沖錯的再做上正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師暫估費用可以這樣寫分錄嗎?,借方:銷售費用_暫估 貸方:庫存現(xiàn)金
答: 同學(xué)你好,這樣是可以的,一般到次月初全額沖銷這筆分錄,然后按照實際的金額重新計入當(dāng)期損益,但看你這個分錄的貸方是庫存現(xiàn)金,說明已經(jīng)明確支付金額是多少了,那么這個金額一般都不會有差錯了,直接等著收到發(fā)票后,把銷售費用-暫估這個科目轉(zhuǎn)入到實際費用的二級科目中去就行了
老師,商場搞活動,消費滿200元就可以抽取獎品,有現(xiàn)金,禮品,憑這一張表能入賬嗎?分錄是借銷售費用 貸 庫存現(xiàn)金嗎?
平時都是通過對公取現(xiàn),支付一些安裝工人的費用,他們也沒有發(fā)票,而且都是臨時的,外帳的庫存現(xiàn)金特別多。有什么問題沒?有什么好方法處理這一問題沒?
老師您好:用現(xiàn)金支票支付銷售產(chǎn)品承擔(dān)運費1000元.借記“銷售費用”貸記“銀行存款”還是庫存現(xiàn)金啊或者說是其他正確答案?

