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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-10 16:38

你好!你現(xiàn)在,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額148.62  貸營業(yè)費用

z@jh 追問

2019-09-10 16:51

就上邊的問題,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,又怎么處理呢這個月

宋生老師 解答

2019-09-10 16:56

你好!本月按上面說的借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額148.62 貸營業(yè)費用 然后借營業(yè)費用 貸本年利潤

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你好!你現(xiàn)在,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額148.62 貸營業(yè)費用
2019-09-10 16:38:55
你好,整體沖了重新做 借:營業(yè)費用 -1800 貸:其他應(yīng)付款—物流費 -1800
2019-09-10 16:47:15
借 應(yīng)交稅費--待認證進項稅額 貸本年利潤 (因為上個月的管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 )
2019-09-10 16:31:53
你好,認證了才轉(zhuǎn)入進項稅額明細核算 的
2017-06-24 10:41:21
你好,可以直接做其他應(yīng)付款
2016-12-30 16:12:37
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