
10月和12月都有認證進項發(fā)票,沒有抵扣,1月其他月份沒有認證,現(xiàn)在1月申報需要抵扣,申報表的主表和表二都是怎么填寫的?
答: 你10、12月認證了,就 要在當(dāng)月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
12月29號收到的進項發(fā)票今天12.1號發(fā)現(xiàn)稅號有誤,勾選平臺不能顯示。今天讓對方重新開具。可以在勾選平臺里勾選認證后在11月申報表里抵扣嗎
答: 同學(xué),你好 可以勾選抵扣,由你們申請紅字發(fā)票信息表,但是沖紅后要轉(zhuǎn)出這筆進項稅,目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,2020年6月份有進項發(fā)票已勾選認證,也已經(jīng)記賬,但是申報時在申報表中并未填寫,也就是說一直沒有抵扣,請問現(xiàn)在還可以抵扣嗎
答: 你好 當(dāng)時申報可以通過了嗎?
這個月進項發(fā)票一共1000元 也認證了1000元 銷項是800元 為了交點稅 所以只想抵扣600元 剩余400元想留在下個月抵扣, 這種情況在申報表里面是有沒有辦法做到?
老師請問進項發(fā)票已認證,申報表附表二應(yīng)該填在哪一行?本期認證相符且本期申報抵扣那里填不上數(shù)字呢?
請問老師,本期銷項20萬,進項發(fā)票只有一張50萬,可以在申報的時候只抵扣18萬,然后交2萬的稅,可以這樣填報嗎?具體在申報表里怎么填呢?
老師,我問一下,我認證的進項發(fā)票,在報稅時候是需要自己填到申報表二里面么?我只是因為快到期才認證,不抵扣,我應(yīng)該填在哪里。


努力學(xué)習(xí)的人兒 追問
2019-09-10 16:23
張艷老師 解答
2019-09-10 16:24
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2019-09-10 16:25
張艷老師 解答
2019-09-10 16:27
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張艷老師 解答
2019-09-10 16:34