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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-10 16:21

1、是自己填到附表二里面的。【不過有的省份,也會自動帶數(shù)到附表二的】
2、這個要先填寫到第2欄,然后不抵扣的話,再填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出的項目中。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-09-10 16:23

不是不抵扣,是留在以后抵扣。我們這有個增值稅一般報表,還有個一表集成,一表集成里帶出來了,一般報表沒有帶出來。我不是不抵扣。是留著以后抵。應(yīng)該填在哪里

張艷老師 解答

2019-09-10 16:24

那就直接填到第2欄和第35欄了。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-09-10 16:25

它會留著以后抵對么?

張艷老師 解答

2019-09-10 16:27

是的,會形成期末留抵稅額。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-09-10 16:29

好的,我就不知道填哪,怕以后用不成,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-09-10 16:34

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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你10、12月認證了,就 要在當(dāng)月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
2019-02-18 11:42:48
同學(xué),你好 可以勾選抵扣,由你們申請紅字發(fā)票信息表,但是沖紅后要轉(zhuǎn)出這筆進項稅,目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
2021-12-01 19:23:55
沒抵扣你只能去修改5月申報表,不能直接抵扣在6月
2019-06-14 11:59:12
你好 當(dāng)時申報可以通過了嗎?
2021-02-03 20:07:44
你好,是否需要抵扣,可以根據(jù)自己需要決定是否需要認證的 認證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2017-05-07 14:46:19
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