
技術服務收入有對應的技術服務費做成本,未收票,結轉當月服務成本,可以直接借主營業(yè)務成本-服務收入,貸應付賬款-暫估款嗎?還是需要用其他科目過度下?
答: 你好,直接計入主營業(yè)務成本也是可以的,也可以先計入勞務成本等科目,月末結轉至主營業(yè)務成本。
老師,我們公司是做技術服務費,收到別人開的技術服務發(fā)票怎么結轉成本啊,是先付的款掛在應付賬款借方上,然后收到發(fā)票做借主營業(yè)務成品貸應付賬款嗎
答: 你好!可以這樣處理的,付款可以計入預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,有服務費發(fā)票沒有收到,但是這個月要結轉成本,是不是可以暫估勞務成本?即借:勞務成本-技術服務 貸:應付賬款-暫估,然后在把勞務成本結轉成本?
答: 你好 可以的 后面回來發(fā)票再紅沖暫估的


vivian 追問
2019-09-10 16:20
玲老師 解答
2019-09-10 16:23