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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 16:14

你好   如果客戶不經(jīng)常發(fā)生預(yù)付預(yù)收 直接用應(yīng)付應(yīng)收來做就行了

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你好,正常是沒有關(guān)系的,但是如果應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)值,就要重分類到預(yù)付賬款;同理應(yīng)收帳款出現(xiàn)負(fù)值,重分類到預(yù)收賬款
2020-04-04 16:21:42
你好,應(yīng)收賬款——企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉膬r(jià)款(即對(duì)方欠自己的) 預(yù)付賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向預(yù)付的款項(xiàng)。(即購(gòu)商品前向?qū)Ψ较刃懈兜目铐?xiàng),一般付完后對(duì)方再發(fā)貨) 應(yīng)付賬款——企業(yè)因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)等應(yīng)支付的款項(xiàng)。(即自己欠對(duì)方的) 預(yù)收賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向購(gòu)貨單位預(yù)收的款項(xiàng)。(即銷售商品前對(duì)方先行給自己付的款項(xiàng),一般付完后向?qū)Ψ桨l(fā)貨)
2020-01-03 10:00:59
你好,實(shí)際工作中也可以用預(yù)付賬款,這個(gè)科目的,其實(shí)最好是兩個(gè)科目都設(shè)置
2020-06-10 14:19:29
<p>您好!可以的。月末看是在借方還是在貸方吧。反正填表盡量不填負(fù)數(shù)。</p>
2016-07-29 13:33:57
同學(xué)你好 對(duì)于這類調(diào)整不需要編制會(huì)計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:47
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