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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-10 16:02

你好  抵扣了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 銷項發(fā)票的稅金是按開票金額計提

 mm  追問

2019-09-10 16:04

那計提的稅金  和實際繳的稅金  差額怎么處理

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 16:05

你好 不是有進項稅額可以抵減這個差額嗎?

 mm  追問

2019-09-10 16:08

是的

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 16:10

你好 那就沒有差額了哦

 mm  追問

2019-09-10 16:11

還是不太明白

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 16:13

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

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你好 抵扣了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 銷項發(fā)票的稅金是按開票金額計提
2019-09-10 16:02:29
你好 那你就不認(rèn)證 可以做待認(rèn)證進項稅去放著 比如 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸銀行存款
2020-03-23 15:47:23
你好 當(dāng)時怎么做的 借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估的嗎
2022-09-29 21:42:50
你好 收到貨物,借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-08-30 15:19:40
收到貨物可以先暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款,發(fā)票回來沖掉這個按發(fā)票做,銷售商品沒有開發(fā)票可以做借發(fā)出商品 貸庫存商品 開發(fā)票確認(rèn)收入
2019-08-30 15:27:01
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