
老師 8月收到7月 進項票 已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 怎么做賬務(wù)處理 銷項發(fā)票的稅金是按開票金額計提還是 抵扣后的金額計提
答: 你好 抵扣了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 銷項發(fā)票的稅金是按開票金額計提
老師好,請問,我司是軟件類的生產(chǎn)公司,之前進項留底額比較多,后期有生產(chǎn),有新采購原料的進項發(fā)票進來,同時本月的開票金額不多,這樣的情況怎么賬務(wù)處理,謝謝
答: 你好 那你就不認(rèn)證 可以做待認(rèn)證進項稅去放著 比如 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我公司是煤炭貿(mào)易公司,上游給我家發(fā)完貨物才開具進項發(fā)票,下游也是發(fā)完貨才開具銷項發(fā)票,這樣中間跨月,收到貨物和發(fā)出貨物該如何賬務(wù)處理
答: 你好 收到貨物,借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品


mm 追問
2019-09-10 16:04
答疑蘇老師 解答
2019-09-10 16:05
mm 追問
2019-09-10 16:08
答疑蘇老師 解答
2019-09-10 16:10
mm 追問
2019-09-10 16:11
答疑蘇老師 解答
2019-09-10 16:13