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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-10 14:31

你好 是同一個單位的 可以抵的分錄

/yy許愿 追問

2019-09-10 14:40

我們財務說,要先借銀行存款,貸其它應收款,再借應付帳款,貸銀行存款!有那必要嗎?我又沒收到錢!

玲老師 解答

2019-09-10 14:44

你好  對的   前面有其他應付款掛賬 才會有后面的抵其他應付款

/yy許愿 追問

2019-09-10 14:50

前面都有掛其他應付款,財務的意思要用銀行存款過渡一下

玲老師 解答

2019-09-10 14:52

你好 掛賬了還過度什么呢  沒看明白  有掛著就是直接抵就可以了

/yy許愿 追問

2019-09-10 14:54

好的!

玲老師 解答

2019-09-10 14:59

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關(guān)問題討論
你好 是同一個單位的 可以抵的分錄
2019-09-10 14:31:42
那轉(zhuǎn)給你們么,轉(zhuǎn)給你們時候,你做借銀行 貸應收賬款,你們?nèi)絽f(xié)議貼后面
2019-12-19 10:36:51
你好!你指的是匯算清繳嗎?如果與損益無關(guān)不用調(diào)整
2018-05-07 09:36:08
你好 是的 但是現(xiàn)在新的出來是走信用減值損失來做的 。你系統(tǒng)沒變 就這樣做就行
2019-07-15 17:09:19
您好!看是借方負數(shù)還是貸方負數(shù),我按你的意思的話應該是借:應收賬款 貸營業(yè)外收入。
2016-08-07 10:19:01
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