
請問:供貨商給我們開具了銷售折讓的紅字發(fā)票,報稅的時候,這筆進項是在哪張表里面填呀?
答: 你好,計入增值稅附表二,按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)進項稅額之后的稅額填寫申報就是了
退了供應商的貨,供應商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進項稅確認為應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月收到供貨商開出的紅字專票和新開的和紅字專票金額相同的正常發(fā)票,紅字發(fā)票不需認證報稅是只需做進項轉出,那這張正常的補開的專票需要認證嗎?
答: 你好!正常的補開的專票需要認證







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