您好,老師,公司在15年11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問在賬務(wù)上和申報(bào)表上怎么處理?管理員說要重新做11月申報(bào)表,該怎么做呢?
藍(lán)天碧海
于2016-03-02 15:45 發(fā)布 ??801次瀏覽
- 送心意
陳霞老師
職稱: 111
2016-03-03 12:30
謝謝陳霞老師,是這樣的,供應(yīng)商開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證,但是對方卻作廢了,現(xiàn)在稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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要看你是什么情況進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。如果是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的轉(zhuǎn)出,在賬務(wù)上的分錄是借:相關(guān)的非應(yīng)稅項(xiàng)目科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是紅字發(fā)票、非會法發(fā)票的轉(zhuǎn)出,那賬務(wù)上你就做退貨的分錄。納稅申報(bào)表,你在表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄填上你要轉(zhuǎn)出的金額就行。
2016-03-02 19:23:00

你好,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都是自動顯示的,不需要填寫啊
2018-04-28 15:10:11

您好
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該每個月單獨(dú)裝訂成冊
申報(bào)表也是每個月單獨(dú)裝訂成冊
2020-06-30 10:49:16

填寫增值稅申報(bào)表附表二,中間部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額就是稅額的絕對值。
2019-10-21 11:15:09

8月的稅???你這個按這個錯誤去申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,你開紅字信息表是幾時開的?
2019-10-07 16:17:19
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陳霞老師 解答
2016-03-02 19:23
陳霞老師 解答
2016-03-03 19:35