老師,一般納稅人進項票入賬的時候怎么做分錄,比如采購原材料應(yīng)交稅費這個二級名字寫應(yīng)交增值稅進項稅額還是待認證啊
愛妃接旨
于2019-09-08 09:04 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-09-08 09:05
你好,如果入賬的時候認證了,就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——(進項稅額)
如果沒有認證,就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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