老師,您好,請問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,早上好!請問一下,物業(yè)公司收取的商鋪?zhàn)饨痖_票 問
可開經(jīng)營租賃*商鋪?zhàn)饨?/span> 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,請問我們上個(gè)月底開了一張發(fā)票,對方讓重新開 問
你好,是的,已經(jīng)開了的,先正常操作。 答
老師,現(xiàn)公司要新成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的公司,新成 問
您好,這個(gè)的話,是選擇沒有擔(dān)任過其他公司法定代表人人員好 答

老師,房租押金收不回,分錄:借:管理費(fèi)-房租押金 貸:其他應(yīng)收款?
答: 你好!什么原因產(chǎn)生的收不回來
公司員工報(bào)銷500,原本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi),我錯(cuò)記其他應(yīng)收款,分錄:借:其他應(yīng)收款-暫付款500貸:現(xiàn)金500,我下個(gè)月作分錄:借:管理費(fèi)500貸:其他應(yīng)收款-暫付款500。這樣對嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,公司員工預(yù)支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當(dāng)月分錄 借 其他應(yīng)收款~某員工 貸 其他應(yīng)收款~王某 現(xiàn)造了工資冊后從工資中把借支款扣除,應(yīng)怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款某員工 你們還錢給王某
我們公司有兩條賬有余額,我想年底給結(jié)平,都是其他應(yīng)收款,一個(gè)是給的街道的租房費(fèi),一個(gè)給的其他公司管理費(fèi)
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
老師,你好,我想咨詢一下,領(lǐng)導(dǎo)批示暫從實(shí)施管理費(fèi)解決,是該直接列支還是用其他應(yīng)收款核算?


丫丫巴貝 追問
2019-09-07 16:59
QQ老師 解答
2019-09-07 17:01