老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問(wèn)
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

預(yù)付貨款:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 首先,預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒(méi)有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
支付1年房租(201912-202011房租)沒(méi)收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是:借:?貸:?每月攤銷會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款
答: 收到發(fā)票時(shí)每月的攤銷分錄是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我之前安照合同預(yù)付了賬款22800,當(dāng)月沒(méi)收到發(fā)票,現(xiàn)在收到發(fā)票了277200,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是,借:預(yù)付賬款-a公司 228000,貸:銀行存款 228000,剩余的發(fā)票不付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款

