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繁榮的口紅
于2019-09-07 10:57 發(fā)布 ??829次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-07 11:13
你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)過來的是應(yīng)發(fā)工資
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計提工資的管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
答: 你好,需要從管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 借;本年利潤 貸;管理費用
月末計提管理費用工資要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
答: 您好!也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計提的工資,借管理費用工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不?
答: 會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。。。。。
計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工-工資支付工資:借:應(yīng)付職工-工資 貸:庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)半年利潤,借:半年利潤 貸:管理?應(yīng)付職工結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤貸方哪里是寫應(yīng)付職工還是寫管理費用?
討論
本月費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候,財務(wù)費用利息收入有337.2元,管理費用工資支出5200元,那我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候會計分錄是不是,借:財務(wù)費用 利息收入337.2貸:本年利潤337.2 借:本年利潤5200 貸:管理費用 工資5200
老師 你好 單位部分的社保計提后 分錄借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 年末時結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 貸:管理費用 想問一下 做工資時 也要先計提 借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:本年利潤 貨:管理費用 要結(jié)轉(zhuǎn)兩筆損益 會不會重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
建廠房時的貸款利息,貸款保險費,人員工資可以計入管理費用還是什么呢?計提的廠房折舊費用計入管理費用,月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時直接轉(zhuǎn)成本年利潤么?
本月沒有收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤22874 貸 管理費用 工資22559 管理費用 其他280 財務(wù)費用35本期利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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