
待抵扣進(jìn)項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
認(rèn)證了,借:進(jìn)項稅額_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:待抵扣進(jìn)項稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我想問一下本期進(jìn)項大于銷項,形成留底稅額,在增值稅申報是附表二的待抵扣進(jìn)項稅額需要填嗎?如何申報將不會影響下期繼續(xù)抵扣
答: 您好 留底稅額,在增值稅申報是附表二的待抵扣進(jìn)項稅額不需要填


smile 追問
2019-09-06 20:22
王瑞老師 解答
2019-09-06 20:23
smile 追問
2019-09-06 20:24
王瑞老師 解答
2019-09-06 20:43