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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-09-06 18:14

其他應(yīng)付款你在財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)是結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)處理的。同學(xué)

525 追問

2019-09-06 18:55

老師  我是說其他應(yīng)付款余額在新舊制度銜接時(shí)該記入非財(cái)政撥款結(jié)余嗎

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 19:15

如果是新舊制度銜接是計(jì)入非財(cái)政結(jié)余,不好意思,前面 看叉了

525 追問

2019-09-06 19:17

謝謝你老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 19:21

不客氣,祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,有的,因?yàn)檫@個(gè)涉及稅務(wù)
2019-11-12 10:27:18
你好,稅局可能會(huì)關(guān)注
2020-03-31 14:12:40
可以通過營業(yè)外收支來調(diào)整差額
2020-01-06 17:33:01
正常是計(jì)入應(yīng)付賬款。不是其他應(yīng)付款。
2018-12-25 11:18:00
你好 平時(shí)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)沒關(guān)系 如果到了年底 需要重分類至其他應(yīng)收款科目
2020-06-29 10:22:42
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