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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-01 20:42

老師我不知道都怎樣下科目,我到發(fā)包公司存入公戶的工程款,是借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)之后,扣管理費(fèi)和稅費(fèi)剩余款打給個(gè)人的賬戶的這筆款應(yīng)該寫(xiě)什么科目呀。

鄒老師 解答

2016-03-01 20:36

內(nèi)帳把收取的凈收入確認(rèn)為收入

鄒老師 解答

2016-03-01 20:57

前面為什么是應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)付款呢
收取款項(xiàng)時(shí)  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款
確認(rèn)收入時(shí)   借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款     主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入

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內(nèi)帳把收取的凈收入確認(rèn)為收入
2016-03-01 20:36:51
沖你收到的錢(qián)的科目
2016-03-03 15:58:55
您好,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。計(jì)入 其他應(yīng)付款。收工程入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 退回賬戶沖其他應(yīng)付款
2019-07-15 17:33:34
我根據(jù)出納給我的收據(jù)那些編制憑證,是否直接電子版本的就可以了
2017-01-10 08:45:32
你好,同學(xué)。 掛靠 的處理是,你幫他開(kāi)發(fā)票你作為收入處理,他給你提供 的成本票你是作為成本處理,那么管理費(fèi)就是這個(gè)差額,你是利潤(rùn)體現(xiàn),不單獨(dú)賬務(wù)處理的。
2020-01-09 17:51:49
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