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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-05 16:53

你好,沖銷多計提
借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:36

老師您好,還想問下會不會牽扯到企業(yè)所得稅,是否需要做一筆借:以前年度損益調(diào)整   貸:應交稅費-應交所得稅

鄒老師 解答

2019-09-05 17:40

你好,之前年度本來 是盈利還是虧損?如果是虧損,虧損金額有超過這個多計提的工資金額?

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:46

之前年度沒有虧損

鄒老師 解答

2019-09-05 17:48

你好,那就需要補計提所得稅的 
借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:50

清楚啦,謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-05 17:51

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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同學您好,應發(fā)數(shù)是公司實際承擔的給付義務的
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2022-02-25 13:33:43
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你好,根據(jù)你提供的圖片,計提工資需要按32500
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借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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