您好,我是代理商,從廠里拿貨價(jià)285788元,賣給客戶419752元,最后客戶又給我退貨97495元,這個(gè)退貨是按照6折給客戶退的,也就是給客戶退了58497元。然后我又把這批退貨退給廠里了,廠里給我退了59741元,請問我的利潤應(yīng)該是多少,這個(gè)應(yīng)該怎么算?還有就是,客戶退貨97495元,我按六折退給客戶58497元,應(yīng)不應(yīng)該產(chǎn)生38998元的利潤,也就是97495元減去58497元等于38998元。還請您能給我結(jié)算明細(xì),多謝了。
有魅力的香氛
于2019-09-05 16:52 發(fā)布 ??1675次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
2019-09-05 17:46
首先你的進(jìn)價(jià)是285788
你出售給客戶是419752這是你的收入
退貨那么是減少你的收入,也就是你實(shí)際收入 419752-97495
然后你的實(shí)際是 285788-你的退貨價(jià)格
你這什么退又是97495,又是58497,到底 退的是多少錢
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首先你的進(jìn)價(jià)是285788
你出售給客戶是419752這是你的收入
退貨那么是減少你的收入,也就是你實(shí)際收入 419752-97495
然后你的實(shí)際是 285788-你的退貨價(jià)格
你這什么退又是97495,又是58497,到底 退的是多少錢
2019-09-05 17:46:16

讓賣貨的業(yè)務(wù)員去找客戶簽訂確認(rèn)。
2017-04-26 12:53:05

你好,本年利潤是沒有明細(xì)科目的。
2022-01-10 18:43:38

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤明細(xì)賬的記賬方式如下:首先,在收入類(1)科目借方,記載管理費(fèi)用的合計(jì)金額;然后,在費(fèi)用類(2)科目貸方,記載管理費(fèi)用的合計(jì)金額;再次,在利潤科目(3)貸方,記載管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)金額。 如果管理費(fèi)用有不同主要項(xiàng)目,可以分別記錄并分別計(jì)入收入類、費(fèi)用類和利潤科目。記賬時(shí),要注意編制科目編碼、記賬憑證號、日期,以及記載相關(guān)摘要,以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
拓展知識:管理費(fèi)用是企業(yè)在實(shí)施管理活動(dòng)中,所支出的各項(xiàng)費(fèi)用的總和,包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、招待費(fèi)等。這些費(fèi)用除了可以直接在當(dāng)季度結(jié)算的費(fèi)用外,還可以應(yīng)轉(zhuǎn)到當(dāng)年的費(fèi)用中去,被記入本年度利潤。
2023-02-24 20:29:53

您好,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額來記
2020-03-15 17:25:51
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有魅力的香氛 追問
2019-09-05 17:52
陳詩晗老師 解答
2019-09-05 18:08