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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-05 13:51

你好,開票的時候做銷項憑證,來票的時候做進項憑證 ,本月不交增值稅,不用做其他分錄。

逢考必過 追問

2019-09-05 14:15

老師,是8月份的發(fā)票,抵扣了8月的銷項稅額

逢考必過 追問

2019-09-05 14:17

我是不是做進項轉(zhuǎn)出,留底稅額部份不轉(zhuǎn)?

路老師 解答

2019-09-05 14:22

進項稅大于銷項稅,也會形成留抵稅,不需要做進項轉(zhuǎn)出。

逢考必過 追問

2019-09-05 14:25

那勾選抵扣的稅款,要怎么做賬務處理呢?

路老師 解答

2019-09-05 14:28

如果是采購貨物收到的發(fā)票
借:庫存商品
      應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款(銀行存款等)
如果是發(fā)生費用收到的發(fā)票
借:管理費用等
      應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:現(xiàn)金(銀行存款等)

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相關(guān)問題討論
您好!借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
你好,開票的時候做銷項憑證,來票的時候做進項憑證 ,本月不交增值稅,不用做其他分錄。
2019-09-05 13:51:34
你好,根據(jù)購貨專用發(fā)票,會計分錄 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 根據(jù)銷售發(fā)票 借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項稅 ,上期留底稅額不需要做會計分錄,繳納稅額 借:應交稅費-已交稅金
2020-05-25 16:57:42
留底稅額,不需要做會計分錄
2020-07-10 14:50:56
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