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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-09-05 09:34

給員工的出差補助,計入管理費用-出差補助

紫藤老師 解答

2019-09-05 09:35

你也可以直接計入管理費用-差旅費

云淡風輕 追問

2019-09-05 09:39

補助款是不是做到工資里?因為補助沒有票子。

紫藤老師 解答

2019-09-05 09:40

出差補助不需要發(fā)票,在差旅費用報銷單就可以了

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借:管理費用-差旅費450 貸:銀行存款450
2022-03-22 22:36:34
給員工的出差補助,計入管理費用-出差補助
2019-09-05 09:34:42
計入管理費用——福利費處理
2017-08-04 12:10:22
如果補助費是發(fā)給調解員的 收到時 借:銀行存款 貸:其他應付款 付給調解員 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-01-10 10:49:34
填寫報銷單報銷就可以
2019-04-15 16:45:27
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