
我們公司沒有備用金,買東西老板掏腰包,有時員工墊付,老板再還給員工,老板掏腰包時,借管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款(老板);員工掏腰包時:借管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款(員工),老板還員工時怎么分錄?
答: 借其他應(yīng)付款員工 貸其他應(yīng)付款老板
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費(fèi)用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)


春暖花開了了了 追問
2019-09-05 05:51
馬老師 解答
2019-09-05 07:46
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2019-09-05 07:52
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2019-09-05 07:56
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2019-09-05 08:44
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2019-09-05 10:15