我想問下,合并報表,第一年有100沒賣完得,為什么第二年是做借未分配利潤,年初 100貸營業(yè)成本100,為什么不是,借存貨,貸未分配利潤 上年
cc
于2019-09-04 20:14 發(fā)布 ??4517次瀏覽
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風老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-09-04 20:19
合并報表中的內(nèi)部交易,第一年未實現(xiàn)銷售的部分:借營業(yè)收入(銷售方收入),貸營業(yè)成本(銷售方成本),存貨(采購方存貨中的未實現(xiàn)利潤)
第二年實現(xiàn)了銷售,則上年營業(yè)收入和營業(yè)成本應(yīng)改為利潤分配-未分配利潤,存貨則應(yīng)改為營業(yè)成本,因為個別報表中實現(xiàn)銷售時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
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合并報表中的內(nèi)部交易,第一年未實現(xiàn)銷售的部分:借營業(yè)收入(銷售方收入),貸營業(yè)成本(銷售方成本),存貨(采購方存貨中的未實現(xiàn)利潤)
第二年實現(xiàn)了銷售,則上年營業(yè)收入和營業(yè)成本應(yīng)改為利潤分配-未分配利潤,存貨則應(yīng)改為營業(yè)成本,因為個別報表中實現(xiàn)銷售時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2019-09-04 20:19:18

借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品等科目 40萬,然后轉(zhuǎn)入到未分配利潤當中
2017-03-09 15:32:55

因為營業(yè)收入營業(yè)成本都替換為未分配利潤了,所以按收入和成本的差額計入未分配利潤。
2020-07-07 09:13:16

您好!
第二年全部賣了,是將存貨替換為“營業(yè)成本”。
2021-06-16 11:15:24

你好,可以參照上年度沒有出售時分錄為 借營業(yè)成本 貸存貨 ,本年度全部售出,期初要調(diào)整上年確認的分錄 即借未分配利潤貸營業(yè)成本(存貨賣出轉(zhuǎn)入營業(yè)成本了)
2020-07-06 11:53:22
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cc 追問
2019-09-04 20:21
風老師 解答
2019-09-04 20:26