
老師,我想請問一下,之前用一個小公司的公戶收的被掛靠方的款,還有一點余款未收到,現(xiàn)在那個小公司注銷了(材料一類),被掛靠方非得之前那個小公司開票才愿意轉(zhuǎn)賬,這該如何處理呢?
答: 你好,找個就是要給人家開成本票的
我是建筑業(yè)掛靠方。有筆材料款轉(zhuǎn)到被掛靠單位去給我們代付材料款。我怎么記賬
答: 計入其他應(yīng)收款,等實際收到材料,沖減其他應(yīng)收款,就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是建筑單位,一個項目需要掛靠別公司資質(zhì),前期材料款由我公司墊付,墊付材料款要先打到掛靠公司再由掛靠公司打給供貨商,請問 1、付材料款給掛靠公司 2、材料入庫 3、收到掛靠公司轉(zhuǎn)來工程結(jié)算款 分錄如何作。
答: 這個是內(nèi)部一個核算的事了。只要核算清楚,科目用的合適就行了。


柏柏 追問
2019-09-04 15:32
樸老師 解答
2019-09-04 15:51
柏柏 追問
2019-09-04 16:06
樸老師 解答
2019-09-04 16:35