
你好,我想請(qǐng)教老師,個(gè)稅上的勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)收入的金額是含稅還是不含稅的,我們給對(duì)方2000元錢(qián),對(duì)方申報(bào)的增值稅是71.66元,我們需要給對(duì)方報(bào)銷(xiāo)一共是2071.66元,現(xiàn)在需要我們自己申報(bào)個(gè)稅,想問(wèn)下這個(gè)個(gè)稅的收入金額我們?nèi)绾斡?jì)算,謝謝
答: ( 2000-71.66-800)*20% 按這個(gè)來(lái)申報(bào)個(gè)稅,
請(qǐng)問(wèn)每月實(shí)發(fā)不含稅2萬(wàn)工資,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)申報(bào)多少到手稅后才能得2萬(wàn)呢
答: 假設(shè)到手要2萬(wàn) 那么稅前,就是 (2萬(wàn)+扣除數(shù)-5000)/(1-扣除率)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅時(shí),印花稅申報(bào)是以開(kāi)票含稅價(jià)申報(bào)還是不含稅申報(bào)?
答: 同學(xué),你好 按合同的金額申報(bào)
上季度開(kāi)了6萬(wàn)不含稅的票,有1萬(wàn)開(kāi)錯(cuò)了,在本季度作廢的,本季度又重新開(kāi)了一張1萬(wàn)元的票,本季度如何申報(bào)增值稅
老師,本月有視同銷(xiāo)售722元,不含稅,是樣品贈(zèng)送給客戶的,這個(gè)是申報(bào)增值稅是填在不開(kāi)票收入這列中對(duì)嗎?
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)???

