
2018年以前我單位的在建工程都是從其他應(yīng)付款里面支出。新的會計(jì)制度要怎么做分錄。2018年由于財政沒錢,經(jīng)協(xié)調(diào)從國有企業(yè)住投公司貸款500萬轉(zhuǎn)入我單位用于基建建設(shè)。我單位原來這筆款入在其他應(yīng)付款科目,現(xiàn)在500萬已用于建設(shè)支出 。請教新的會計(jì)制度下怎么出分錄?
答: 建議將這個500萬放入其他應(yīng)付款,這個是沒有問題的。 在新的會計(jì)制度下, 借:在建工程 貸:銀行存款 這個跟舊準(zhǔn)則沒有區(qū)別 親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d
公司與幾家建筑企業(yè)協(xié)商,將幾家建筑企業(yè)欠款轉(zhuǎn)入個人名下(1人)欠款。以前的分錄是借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款--工程款--某企業(yè)。 現(xiàn)在做借:應(yīng)付賬款----工程款 貸:其他應(yīng)付款------某某人 還是做貸:應(yīng)付賬款----工程款----某某人 這二種那種是正確做法(主要是便于以后好核算)
答: 你好,應(yīng)該轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款―工程款―某某人,而且需要協(xié)議附在憑證后面
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有個人出差花了200。可不可以老板直接給他,計(jì)借:在建工程,貸:其他應(yīng)付款老板啊。我們屬于在建期間。
答: 可以的,你這樣做就行,最后還給老板錢就可以了
請教老師維修工程款發(fā)票60萬,其他應(yīng)收款還40萬,銀行存款支付15萬,其他應(yīng)付款掛賬5萬。新會計(jì)制度下預(yù)算會計(jì)怎么處理?
請問如何將在建工程的科目調(diào)整為其他應(yīng)付款,直接借:其他應(yīng)付款貸:在建工程但是其他應(yīng)付款余額會變成負(fù)的,這個該怎么調(diào)整呀?謝謝
老師我想問一下,一個公司的其他應(yīng)付款特別大,是不是代表他的經(jīng)營情況不正常?還有在建工程如果進(jìn)到費(fèi)用后企業(yè)是不是就會沒有利潤了?


還單身的中心 追問
2019-09-04 11:28
王超老師 解答
2019-09-04 11:50
還單身的中心 追問
2019-09-04 16:21
王超老師 解答
2019-09-04 16:31