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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-09-03 17:41

您好,當(dāng)里的分錄是怎么做的?不過建議分錄如下:借:待處理財產(chǎn)損溢等科目,16740,貸:固定資產(chǎn),16740。等確認(rèn)具體原因后,再結(jié)轉(zhuǎn)待處理財產(chǎn)損溢 。

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通過以前年度損益調(diào)整,這么多年了,差額應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)到折舊了,通過以前年度損益調(diào)整差額部分
2019-09-03 17:51:54
您好,當(dāng)里的分錄是怎么做的?不過建議分錄如下:借:待處理財產(chǎn)損溢等科目,16740,貸:固定資產(chǎn),16740。等確認(rèn)具體原因后,再結(jié)轉(zhuǎn)待處理財產(chǎn)損溢 。
2019-09-03 17:41:54
借:零余額用款額度 99700 貸:財政撥款收入 99700 借:資金結(jié)存 99700 貸:財政撥款預(yù)算收入 99700 借:固定資產(chǎn) 98175.98 貸:零余額賬用款額度 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存 98715.98
2019-07-02 09:59:16
你好同學(xué)這個調(diào)整是不做分錄的,因為這個是時間差造成的,我們不做賬,也不用余額調(diào)節(jié)表當(dāng)成是憑證。
2020-01-09 14:51:43
同學(xué)您好,第一筆付款少了,第二筆應(yīng)該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問, 分錄為,第一筆業(yè)務(wù), 借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等) ? 貸:銀行存款 ? ? ? 其他應(yīng)付款 借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 第二筆業(yè)務(wù): 借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等) ? ? 其他應(yīng)付款 ? 貸:銀行存款 ?借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金
2022-02-23 12:48:17
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