
老師,你好,咨詢下,我司2018年已收到銷售款,2019年8月份開的發(fā)票,請問8月份此時(shí)如何做分錄,因公司前期是代理記賬,我這邊4月份接手的,預(yù)收賬款等科目都是平的
答: 之前你看下做了收入嗎 查下當(dāng)月怎么做的
養(yǎng)老院,2019年11-12月共計(jì)有6600元收入漏記賬了,現(xiàn)在我如果補(bǔ)的話是做分錄,借結(jié)余分配6600,貸預(yù)收賬款6600 。是這樣嗎?
答: 你好,同學(xué)。 是的,處理是沒問題的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司新建內(nèi)賬外賬,原來代理記賬公司做的,請問現(xiàn)在外賬預(yù)收賬款應(yīng)收賬款,外賬期初余額要入到內(nèi)賬期初余額中嗎?
答: 不需要,內(nèi)賬盤點(diǎn)做期初,按你們實(shí)際的真實(shí)做


學(xué)堂用戶_ph129456 追問
2019-09-03 16:51
學(xué)堂用戶_ph129456 追問
2019-09-03 16:52
郭老師 解答
2019-09-03 16:57
學(xué)堂用戶_ph129456 追問
2019-09-03 17:07
郭老師 解答
2019-09-03 17:10
學(xué)堂用戶_ph129456 追問
2019-09-03 17:57
郭老師 解答
2019-09-03 18:04