
請問老師,年終壞帳準(zhǔn)備該怎樣做帳,怎樣寫分錄?
答: 您好 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
老師:有一些應(yīng)收帳款收不回來,這樣做分錄:借:資產(chǎn)減值損失-應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備-應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備,借:壞帳準(zhǔn)備-應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款,這樣寫分錄可以嗎?
答: 你好 是的 但是現(xiàn)在新的出來是走信用減值損失來做的 。你系統(tǒng)沒變 就這樣做就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問一下,現(xiàn)在我想用每月提的壞帳準(zhǔn)備來沖抵報(bào)損的東西怎么做帳
答: 你好 計(jì)提的壞賬和報(bào)損的東西單獨(dú)做賬就可以了,不能沖抵。





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四葉草 追問
2019-09-03 14:03
bamboo老師 解答
2019-09-03 14:05
四葉草 追問
2019-09-03 15:14
bamboo老師 解答
2019-09-03 15:17