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張張
于2019-09-03 09:09 發(fā)布 ??1485次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2019-09-03 09:10
你好,1、上個月的工資多計提了,需要沖回多計提的部分:上個月計提時:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬沖回多計提的工資時:借:應付職工薪酬貸:管理費用-工資2、實際應發(fā)工資比計提的工資數(shù)大,需要補回少計提的部分:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬
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老師好,計提工資時,是安應發(fā)數(shù)計提,還是實際發(fā)放數(shù)計提呢
答: 你好,計提工資時,是安應發(fā)數(shù)計提
老師,你好,我有兩個月的計提工資比實際發(fā)放多,怎么辦呢
答: 您好,按照正確的金額補計提即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資和實際發(fā)放的工資 不對 但稅也已經報了 ,實際大于計提 ,這個該怎么做呀?
答: 再補計提差額的工資部分
老師請問下,以前計提工資都是計提當月的,在當月發(fā)放,(實際是當月發(fā)上個月的薪資)現(xiàn)在想計提當月的工資,在下月的發(fā)放,要怎么操作呢?
討論
計提工資的時候我是按照應付工資還是實際發(fā)放的工資
12月計提工資的時候,計提了3.5萬,1月實際發(fā)放時,工資發(fā)了3.7萬,少計提2千,年終獎發(fā)了9萬,未計提,現(xiàn)在1月的賬如何做?
老師,計提工資不是計提應發(fā)數(shù)嗎,怎么聽課老師講是實際發(fā)放的數(shù)目呢
計提工資與下月實際發(fā)放的工資不一樣要怎么處理?
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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