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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-09-02 21:41

這個(gè)沒有到賬,不用錄期初的實(shí)收資本數(shù)據(jù)。

愛撒嬌的小懶蟲 追問

2019-09-02 21:46

老師,我錄入了其他應(yīng)收款200萬元,這樣的話會(huì)不會(huì)不平

江老師 解答

2019-09-02 21:49

這個(gè)其他應(yīng)收款是應(yīng)收款,與股金不同。
是不是交了200萬元的股本金,又將錢轉(zhuǎn)走了200萬元?

愛撒嬌的小懶蟲 追問

2019-09-02 21:50

老師,就沒有交股本金

江老師 解答

2019-09-02 21:51

沒有的話,就是不會(huì)有這個(gè)200萬元的數(shù)據(jù)

愛撒嬌的小懶蟲 追問

2019-09-02 21:54

老師,我就錄資本類應(yīng)收款200萬元,所有者權(quán)益中不用錄了嗎

江老師 解答

2019-09-02 21:55

這個(gè)與應(yīng)收款200萬元與資本金有關(guān)嗎?

愛撒嬌的小懶蟲 追問

2019-09-02 22:04

老師,有關(guān),我做的應(yīng)收款200萬元,就是未交的股金

江老師 解答

2019-09-02 22:07

借:其他應(yīng)收款——XX股東2000000
貸:實(shí)收資本——XX股東2000000
這個(gè)是虛做的收到資本金的分錄,那么就是其他應(yīng)收款是200萬元,實(shí)收資本列示200萬元,收到資本金時(shí)
借:銀行存款2000000
貸:其他應(yīng)收款——XX股東2000000

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相關(guān)問題討論
這個(gè)沒有到賬,不用錄期初的實(shí)收資本數(shù)據(jù)。
2019-09-02 21:41:56
借;銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2016-04-14 16:47:19
你好,拿出50萬,這個(gè)是似乎轉(zhuǎn)給公戶
2022-02-23 16:24:27
既有借方,也有貸方
2023-10-23 14:18:01
這個(gè)需要分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來進(jìn)行賬務(wù)處理,自然就知道是借方還是貸方了
2015-11-07 13:41:50
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